【導(dǎo)語】怎么報(bào)稅步驟怎么寫好?很多注冊(cè)公司的朋友不知怎么寫才規(guī)范,實(shí)際上填寫公司經(jīng)營(yíng)范圍并不難,我們可以參考優(yōu)秀的同行公司來寫,再結(jié)合自己經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品做一下修改即可!以下是小編為大家收集的怎么報(bào)稅步驟,有簡(jiǎn)短的也有豐富的,僅供參考。
【第1篇】怎么報(bào)稅步驟
報(bào)稅具體要怎么操作呢?剛開始會(huì)計(jì)工作的小伙伴難免一頭霧水??赡芎芏嗳苏J(rèn)為報(bào)稅只是在電腦上點(diǎn)一點(diǎn),但是其中另有學(xué)問,不只是網(wǎng)上申報(bào),稅盤清卡也是報(bào)稅的重要環(huán)節(jié)。
網(wǎng)上抄報(bào)稅操作步驟:
第一步:報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-上報(bào)匯總(開票軟件有自動(dòng)上報(bào)匯總功能)
第二步:網(wǎng)上申報(bào)(小規(guī)模申報(bào)時(shí)也需要此操作)
第三步:清卡(反寫)(開票軟件有自動(dòng)反寫功能)
今天小編就給大家分享一份完整的抄報(bào)稅流程,希望小編的分享,可以幫助到大家。(文末有免費(fèi)獲取方式)
財(cái)務(wù)抄報(bào)稅流程圖解
(一)抄報(bào)稅流程
(二)目錄
(三)金稅盤抄報(bào)操作
(四)
(五)手動(dòng)操作
(六)再次進(jìn)入金稅盤(自動(dòng)清卡)
(七)如未能自動(dòng)清卡(手動(dòng)操作)
(八)檢查工作
(九)登錄金稅盤
(十)自動(dòng)上報(bào)匯總
(十一)報(bào)稅處理
(十二)稅控盤抄報(bào)操作
(十三)登錄稅控盤
(十四)一般納稅人及小規(guī)模季度操作
(十五)勾選所有發(fā)票種類
(十六)提示成功后,到所在地稅務(wù)局報(bào)表申報(bào)
(十七)申報(bào)成功再回到開票軟件
(十八)查看開票截止日期
(十九)登錄稅控盤(自動(dòng)抄報(bào))
(二十)小規(guī)模月份操作
(二十一)勾選所有票種后,點(diǎn)擊上報(bào)匯總后再反寫
(二十二)逾期報(bào)稅流程
以上就是小編給大家分享的財(cái)務(wù)抄報(bào)稅流程,此內(nèi)容為ppt模式,很有參考和學(xué)習(xí)的價(jià)值,有電子版,有需要的財(cái)務(wù)小伙伴,可以看文末獲取方式。
希望小編的分享,可以幫助到大家。
免費(fèi)福利
若需要源文件,請(qǐng)①關(guān)注→②評(píng)論(需要)→③點(diǎn)擊頭像私信(資料)即可
【第2篇】金稅卡抄稅報(bào)稅步驟
尊敬的納稅人,您好!蜂蜜小天航溫馨提示:本月征期剩余最后三天,請(qǐng)盡快抄稅清卡!
常見問題
一、清卡提示“一窗式比對(duì)失敗增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”
問題原因
1)剛做完網(wǎng)上申報(bào);
2)報(bào)稅清卡順序做錯(cuò)。
解決方法
1)剛做完網(wǎng)上申報(bào)的,建議等上半小時(shí)再清卡,仍然不能清卡的建議去大廳清卡;
2)報(bào)稅清卡應(yīng)按“上報(bào)匯總”“網(wǎng)上申報(bào)”“遠(yuǎn)程清卡”的順序依次操作,順序做錯(cuò)的,若沒有扣稅,可以嘗試先撤銷申報(bào),重新上報(bào)匯總以后再做申報(bào),若已扣稅,需要去大廳清卡。
二、上報(bào)匯總提示“存在離線發(fā)票,不允許上報(bào)匯總”
問題原因
上月所開的發(fā)票有部分未上傳到稅局服務(wù)器。
解決方法
1)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置,測(cè)試和稅局服務(wù)器是否能連接成功。如果連接成功繼續(xù)往下看
2)點(diǎn)擊發(fā)票修復(fù)→選擇月份(比如8月報(bào)7月的稅,月份應(yīng)選擇7月)修復(fù)成功后退出開票軟件重新登錄,等待一段時(shí)間(5-10分鐘)再嘗試上報(bào)匯總。
三、上報(bào)匯總、安全接入服務(wù)器測(cè)試,遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示“-960011090在ssl通道建立連接時(shí)出現(xiàn)未知錯(cuò)誤.....”
問題原因
網(wǎng)絡(luò)問題不能連接到稅局服務(wù)器。
解決方法
1)檢查本地網(wǎng)絡(luò),登錄其他網(wǎng)站等是否能點(diǎn)開或者速度很慢;
2)檢查點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置,點(diǎn)擊測(cè)試看是否提示“連接成功”;
3)若連接失敗,可以退出開票軟件,檢查電腦日期時(shí)間是否正確,退出殺毒軟件和安全衛(wèi)士等再登錄開票進(jìn)行測(cè)試。
四、上報(bào)匯總提示“不允許注銷報(bào)稅”
問題原因
上月未按要求清卡,金稅盤已經(jīng)鎖死。
解決方法
帶金稅盤、公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,匯總表等去大廳清卡,回來以后仍然需要上報(bào)匯總,網(wǎng)上申報(bào)后進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡,完成當(dāng)月的征期抄報(bào)稅。
五、上報(bào)匯總提示“該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅以及成功抄報(bào)清卡”
問題原因
存在非征期或者征期抄報(bào)已經(jīng)完成。
解決方法
點(diǎn)擊狀態(tài)查詢查看所開具的發(fā)票種類的“鎖死日期”。
鎖死日期為下個(gè)月中旬則說明報(bào)稅清卡已經(jīng)完成。無需再次執(zhí)行上報(bào)匯總或者遠(yuǎn)程清卡
【第3篇】小規(guī)模怎么報(bào)稅步驟
身為一名財(cái)務(wù)工作人員,難道你還不知道小規(guī)模納稅人怎么申報(bào)嗎?
納稅人一般分為兩類:
①一般納稅人(按照一般計(jì)稅方法和行業(yè)適用的一般稅率去計(jì)算繳納增值稅)
②小規(guī)模納稅人(適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,是按照征收率去計(jì)算繳納增值稅)
應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率
不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)操作流程
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
附列資料(一)附列資料(二)
小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理
篇幅有限,今天就分享到這了~
【第4篇】一般納稅人抄報(bào)稅步驟
抄稅報(bào)稅流程
開票軟件金稅盤抄報(bào)稅流程
一、一般納稅人抄報(bào)稅流程
第一步:網(wǎng)絡(luò)正常情況下,月初首次登陸開票軟件系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總,系統(tǒng)提示:抄稅成功;
第二步:網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)(以浙江省電子稅局網(wǎng)上申報(bào)為例),申報(bào)流程如下:
1:全申報(bào)操作
2:全申報(bào)校驗(yàn)不通過,返回繼續(xù)修改;全申報(bào)校驗(yàn)通過,進(jìn)入輔導(dǎo)審核
3:判斷輔導(dǎo)審核強(qiáng)制監(jiān)控是否通過:
① 系統(tǒng)判斷輔導(dǎo)審核強(qiáng)制監(jiān)控不通過,返回繼續(xù)修改申報(bào)或繼續(xù)提交。若繼續(xù)提交,系統(tǒng)將比對(duì)不通過信息推送至納稅人電子稅務(wù)局的“我的消息”中,且稅控器具不能解鎖。并生成異常處理任務(wù)推送至稅務(wù)人員的申報(bào)比對(duì)“待辦任務(wù)”中
② 系統(tǒng)判斷輔導(dǎo)審核強(qiáng)制監(jiān)控通過,再判斷提示性比對(duì)是否通過
第四步:判斷輔導(dǎo)審核提示性比對(duì)是否通過:
① 輔導(dǎo)審核提示性比對(duì)不通過,顯示輔導(dǎo)審核結(jié)果,由納稅人判斷是否繼續(xù)提交。若返回,繼續(xù)修改申報(bào);若繼續(xù)提交,系統(tǒng)將比對(duì)不通過信息推送至納稅人電子稅務(wù)局的“我的消息”中,稅控器具可以解鎖。
② 輔導(dǎo)審核提示性比對(duì)通過,稅控器具可以解鎖。
5:全申報(bào)保存
6:全申報(bào)結(jié)束
第三步:申報(bào)完成后重新進(jìn)入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”
二、小規(guī)模納稅人及個(gè)體戶抄報(bào)稅流程
網(wǎng)絡(luò)正常情況下,月初首次登陸開票軟件后系統(tǒng)提示“金稅設(shè)備以及完成清卡操作。
三、抄報(bào)稅清卡成功后確認(rèn)方法
進(jìn)入開票軟件后點(diǎn)擊【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】界面查看【鎖死日期】顯示為當(dāng)前月的下月(如當(dāng)前月為2023年1月,則鎖死日期顯示為2月中旬),說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)
四、特別重要說明
嚴(yán)禁在抄報(bào)稅過程中隨意點(diǎn)【報(bào)稅處理-辦稅廳抄報(bào)】,此模塊是用于航天信息異常維護(hù)使用,如誤操作后,需攜帶金稅盤去稅局處理。
【第5篇】增值稅報(bào)稅步驟
財(cái)務(wù)人員在每個(gè)月月初都是少不了要進(jìn)行報(bào)稅的,那么首先要進(jìn)行各種稅費(fèi)的核算以及繳納工作,事情也是很多的!
這個(gè)月的報(bào)稅截止日期為16號(hào)!所以我們需要在16號(hào)之前完成這項(xiàng)工作,以防有些新手會(huì)計(jì)不知道報(bào)稅的具體操作流程,小編在此為大家分享一套有關(guān)于:增值稅納稅申報(bào)實(shí)務(wù)+操作流程,包含了一般納稅人和小規(guī)模納稅人的納稅申報(bào)實(shí)操教程哦!
為了讓大家以最快的速度,且不出差錯(cuò)的前提下盡快完成報(bào)稅工作,這套資料一定是你最得力的助手了!快來看看吧~
【文末可獲得全套電子版資料】
增值稅納稅申報(bào)概述:
增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算以及申報(bào)流程:
案例分析:
增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)模板:
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))
......
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)操作:
增值稅報(bào)表的表間、表內(nèi)勾稽關(guān)系增值稅報(bào)表填報(bào)注意事項(xiàng)各種情況下的填報(bào)舉列
......
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用):
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
......由于文章篇幅有限,電子版已打包好了,想要完整版資料的可以按照下圖操作步驟獲取哦~
【第6篇】個(gè)體戶網(wǎng)上報(bào)稅步驟
不管是成立公司還是個(gè)體戶,在成立之后,我們都是需要報(bào)稅的,不然的話會(huì)面臨工商局的罰款。
東莞?jìng)€(gè)體戶報(bào)稅流程:1、取得稅務(wù)機(jī)關(guān)審核登記后頒發(fā)的稅務(wù)登記證;2、明確稅務(wù)登記人員,按照地方稅務(wù)管理制度的規(guī)定使用和登記發(fā)票。3、按時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),并按時(shí)提供納稅前登記的相關(guān)資料;4、將商業(yè)發(fā)票和會(huì)計(jì)賬簿帶到稅務(wù)局進(jìn)行納稅。通常,在這一步驟中,稅務(wù)機(jī)關(guān)將檢查個(gè)體經(jīng)營(yíng)者提交的材料,以確定他們的賬簿和稅務(wù)計(jì)算是否有誤。接下來,在闡明了個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的納稅流程之后,我們還需要了解個(gè)體企業(yè)需要繳納的稅款。根據(jù)中國(guó)有關(guān)政策和法律法規(guī)。個(gè)體戶需要繳納什么稅?1、對(duì)小型納稅人征收3%的增值稅;2、城市維護(hù)建設(shè)稅,一般需在城市繳納7%,縣需繳納5%,縣外需繳納1%;3、個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅按當(dāng)年個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入和成本扣除后的余額計(jì)算。稅率通常約為2%。
文章來源:萬興偉業(yè)財(cái)務(wù)
【第7篇】企業(yè)怎么報(bào)稅步驟
企業(yè)報(bào)稅流程是怎樣的?
通常,無論公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,它通常都遵循相同的納稅申報(bào)流程,包括稅務(wù)登記,稅務(wù)標(biāo)識(shí),發(fā)票處理,納稅申報(bào)和納稅證明。
公司稅務(wù)申報(bào)流程是什么?
(一)稅務(wù)登記
稅務(wù)登記,又稱稅務(wù)登記,是指稅務(wù)機(jī)關(guān)依照稅法規(guī)定對(duì)納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行登記和管理的法定制度,也是納稅人履行稅款的法定程序。 依法履行義務(wù)。 根據(jù)有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記,稅務(wù)機(jī)關(guān)將自取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi)審核并簽發(fā)企業(yè)稅務(wù)登記證。 收到企業(yè)聲明。
其中,需要依法辦理稅務(wù)登記的企業(yè)類型,具體包括單位納稅人,個(gè)體經(jīng)營(yíng)納稅人,臨時(shí)營(yíng)業(yè)納稅人,自然人納稅人和預(yù)提所得稅義務(wù)人。
(二)稅務(wù)認(rèn)定
即,稅務(wù)機(jī)關(guān)按照有關(guān)法律,法規(guī)辦理納稅人資格登記和收款方式確定工作。 公司稅收識(shí)別的內(nèi)容具體包括兩個(gè)方面:1.公司納稅人的資格是什么,無論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人; 2.公司收稅的方法有哪些,例如支票帳戶? 收款,批準(zhǔn)收款,預(yù)扣和付款,收款和付款等
(三)發(fā)票辦理
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),所有已經(jīng)完成稅務(wù)登記的單位和個(gè)人,都應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)購(gòu)買和發(fā)行與其業(yè)務(wù)范圍相對(duì)應(yīng)的普通發(fā)票。 購(gòu)買的發(fā)票類型包括增值稅專用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票等。
(四)納稅申報(bào)
目前企業(yè)納稅申報(bào)的方式最常見的有兩種,分別是上門申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào)。
1、上門申報(bào):也稱直接報(bào)稅,是指企業(yè)分別向國(guó)稅和地稅辦理服務(wù)廳領(lǐng)購(gòu)各種納稅申報(bào)表、費(fèi)用繳納申報(bào)表及代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表,如實(shí)填寫完畢后,連同其他申報(bào)資料在法定的納稅申報(bào)期限內(nèi),分別去國(guó)稅辦理服務(wù)廳和地稅辦理服務(wù)廳納稅申報(bào)窗口辦理申報(bào)手續(xù)。
2、網(wǎng)上報(bào)稅:企業(yè)在選擇網(wǎng)上報(bào)稅方式時(shí),應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門提前申請(qǐng),具體的申請(qǐng)流程如下:第一,企業(yè)填寫《納稅申報(bào)方式申請(qǐng)審批表》報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān),提出納稅申報(bào)方式申請(qǐng);第二,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)報(bào)送的《納稅申報(bào)方式申請(qǐng)審批表》和附報(bào)資料進(jìn)行審核,對(duì)符合條件的,制發(fā)《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》通知納稅人。對(duì)不符合條件的,在《納稅申報(bào)方式申請(qǐng)審批表》上注明理由,退回納稅人。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的納稅人原則上按上門(直接)申報(bào)方式進(jìn)行納稅申報(bào)。
(五)完稅證明
即企業(yè)在完成稅款申報(bào)繳納之后,若當(dāng)場(chǎng)或事后需要取得稅收票證的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為其開具完稅證明。
以上是樂韓會(huì)計(jì)小編整理關(guān)于“企業(yè)報(bào)稅流程是怎樣的?”的內(nèi)容,想要了解更多相關(guān)細(xì)節(jié)內(nèi)容或者有任何疑惑,歡迎私信問樂韓會(huì)計(jì)小編或者撥打客服熱線咨詢:18889402286 400-128-2286
【第8篇】報(bào)稅真的不難,8個(gè)步驟+4個(gè)模板 直接就能上手!
1月季度申報(bào)開始了,有很多會(huì)計(jì)小伙伴還不會(huì)納稅申報(bào)的操作,小編就把納稅申報(bào)的流程和申報(bào)表填寫的模板都整理好了,不會(huì)的趕緊來看看吧!
一般納稅人
增值稅及附加稅申報(bào)填列實(shí)操
納稅申報(bào)實(shí)操案例
××公司為商貿(mào)企業(yè)增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,城市維護(hù)建設(shè)稅7%(該公司不符合附加稅減免政策)2023年7月份報(bào)稅資料情況如下:
銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)表
發(fā)票份數(shù)
不含稅銷售額
稅率
銷項(xiàng)稅額
增值稅專用發(fā)票
14
1200000.00
13%
156000.00
增值稅普通發(fā)票
16
800000.00
13%
104000.00
合計(jì)
30
2000000.00
260000.00
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表
發(fā)票份數(shù)
不含稅銷售額
稅率
銷項(xiàng)稅額
增值稅專用發(fā)票
12
1000000.00
13%
130000.00
增值稅普通發(fā)票
6
500000.00
6%
30000.00
合計(jì)
18
1500000.00
160000.00
(發(fā)票均已認(rèn)證,并在本月抵扣)
本月繳納專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)共計(jì)280元(可以全額抵扣)
本月因管理不善導(dǎo)致或無損失需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000元,本月繳納上月應(yīng)交增值稅50000元,期初不存在留抵稅額。
××公司本期應(yīng)繳納的增值稅為:
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-抵免稅額
7月份應(yīng)納稅額(8月繳納)=260000-160000+5000-280
=104720(元)
申報(bào)表填寫
第一步,填寫附表(一)
第二步,填寫附表(二)
第三步,填寫主表
第四步,填寫附表(四)
第五步,填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
第六步,填寫申報(bào)表主表
第七步,填報(bào)附表(五)
第八步,填報(bào)主表
.........
【第9篇】網(wǎng)上怎么報(bào)稅步驟
自從有了電子稅務(wù)局,抄報(bào)稅變得方便多了,但還有一些朋友對(duì)網(wǎng)上報(bào)稅的具體操作流程有些疑惑,今天就來一起學(xué)習(xí)下吧!
1、網(wǎng)上報(bào)稅流程如下
(1)開通方法
登陸國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,通過“網(wǎng)上辦稅”欄目進(jìn)入,點(diǎn)擊“注冊(cè)”將出現(xiàn)一份申請(qǐng)表格,填寫完成表格中的相關(guān)欄目,然后點(diǎn)擊“提交”。提交成功后,打印該申請(qǐng)表并蓋上公章,攜帶該申請(qǐng)表和稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、《納稅申報(bào)方式申請(qǐng)審批表》(在網(wǎng)站“下載中心”——“表證單書”欄目可以下載)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開通權(quán)限。
(2)使用方法權(quán)限開通后,納稅人同樣通過國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,進(jìn)入“網(wǎng)上辦稅”欄目,輸入用戶名和密碼(用戶名是納稅人識(shí)別號(hào),密碼是納稅人注冊(cè)時(shí)自行設(shè)定的密碼)。點(diǎn)擊“申報(bào)征收”——>點(diǎn)擊“小規(guī)模納稅人增值稅”下面的“進(jìn)入申報(bào)”按鈕——>輸入申報(bào)所屬時(shí)期,點(diǎn)擊“進(jìn)入申報(bào)”——>在申報(bào)表界面中輸入申報(bào)數(shù)據(jù)——>點(diǎn)擊“計(jì)算”——>核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊“提交”。系統(tǒng)提示申報(bào)成功,用戶即完成了本次申報(bào)的全部操作。接下來,納稅人可以點(diǎn)擊“打印申報(bào)表”(也可以后再打印),也可以點(diǎn)擊“現(xiàn)在去繳稅”完成稅款的繳納,具體步驟如下:進(jìn)入“網(wǎng)上繳稅”頁(yè)面后,顯示企業(yè)當(dāng)前待處理稅款列表,在“待處理稅款”一列可以查看到某個(gè)稅種的欠稅數(shù)額明細(xì)。納稅人選擇本次希望清繳的一行,點(diǎn)擊“清繳稅款”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)扣繳稅款。系統(tǒng)提示繳稅成功,用戶即完成了本次稅款繳納的全部操作。
二、注意事項(xiàng)
(1)納稅人上期月份沒有申報(bào),或當(dāng)期逾期申報(bào)的,不允許進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),納稅人應(yīng)到主管國(guó)稅分局辦稅服務(wù)廳處理。(2)納稅人辦理網(wǎng)上申報(bào)納稅前,應(yīng)確保繳稅帳戶有足夠余額。因帳戶余額不足而導(dǎo)致扣款不成功,納稅人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足銀行存款,從[申報(bào)征收]首頁(yè)直接進(jìn)入[網(wǎng)上繳稅]頁(yè)面進(jìn)行稅款繳納。如果因其它原因而導(dǎo)致扣款不成功,納稅人應(yīng)記錄出錯(cuò)原因,及時(shí)通知主管國(guó)稅分局。
(3)納稅人應(yīng)在納稅申報(bào)當(dāng)期結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上繳稅。逾期繳納稅款的,系統(tǒng)自動(dòng)按征管法規(guī)定按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。(4)使用網(wǎng)上報(bào)稅的納稅人繳稅成功后,納稅人到銀行打印電子繳稅憑證,作為繳納稅款的會(huì)計(jì)核算憑證(操作與電話申報(bào)一樣)。
(5)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的納稅人,應(yīng)通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)表查詢功能用a4紙打印納稅申報(bào)表,連同財(cái)務(wù)報(bào)表一式一份按規(guī)定依次按月裝訂, 1月、7月報(bào)送到主管國(guó)稅分局辦稅服務(wù)廳申報(bào)窗口。(6)網(wǎng)上申報(bào)納稅不適用于采用“定期定額”征稅的小規(guī)模納稅人。目前系統(tǒng)還不能處理含免稅的小規(guī)模納稅人申報(bào)(待系統(tǒng)修改后再令行通知)。同時(shí)納稅人暫時(shí)不可以通過網(wǎng)上進(jìn)行所得稅的申報(bào)。
(7)網(wǎng)上申報(bào)成功沒繳稅或申報(bào)成功并已繳稅后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)的,必須攜帶完整準(zhǔn)確的納稅申報(bào)表到主管國(guó)稅分局前臺(tái)進(jìn)行處理。
【第10篇】一般納稅人報(bào)稅步驟
增值稅申報(bào)是會(huì)計(jì)人每個(gè)月必做的一件事。
雖然增值稅申報(bào)需要填寫的東西會(huì)多一些,但還是比較簡(jiǎn)單的。最主要的是會(huì)計(jì)需要時(shí)刻關(guān)注增值稅稅率變化,以及申報(bào)表變更的內(nèi)容。
這個(gè)月大家就會(huì)發(fā)現(xiàn)“增值稅申報(bào)表”變了,“一般納稅人申報(bào)表”名稱,變更成“增值稅及附加稅法申報(bào)表(一般納稅人)”。
會(huì)計(jì)人不是在報(bào)稅,就是在報(bào)稅的路上~
今天跟大家分享一下【一般納稅人增值稅申報(bào)流程】,希望能幫助到你們!
一般納稅人增值稅申報(bào)流程
城建稅=當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額*7%
教育費(fèi)附加=當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額*3%
地方教育費(fèi)附加=當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額*2%
【一般納稅人增值稅申報(bào)流程】就分享到這了,電子版可以看下方哦:
【第11篇】金稅盤怎么報(bào)稅步驟
金稅盤為了報(bào)稅的方便而進(jìn)化出來的一個(gè)系統(tǒng),因此在會(huì)計(jì)的工作中,用的還是比較普遍的,有的小伙伴對(duì)于報(bào)稅是新手的小伙伴,還不會(huì)用呢,不用擔(dān)心,小編帶來了金稅盤實(shí)操詳細(xì)流程,供大家學(xué)習(xí)!需要的趕緊收藏了!
金稅盤不會(huì)用怎么辦?老會(huì)計(jì)分享:金稅盤實(shí)操詳細(xì)流程!
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第五步:點(diǎn)擊稅收分類編碼后面的檢索框
第六步:在檢索框里輸入商品關(guān)鍵字
第七步:雙擊選擇稅收分類編碼
第八步:選擇稅率
第九步:含稅標(biāo)志選擇'是'
第十步:點(diǎn)擊保存
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發(fā)票讀入
攜帶報(bào)稅盤或金稅盤到稅務(wù)局大廳領(lǐng)購(gòu)發(fā)票
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發(fā)票讀入
第二步:點(diǎn)擊發(fā)票讀入
第三步:按提示讀入發(fā)票(注:選配報(bào)稅盤的請(qǐng)選擇'報(bào)稅盤')
開具發(fā)票
第一步:點(diǎn)擊發(fā)票管理
第二步:點(diǎn)擊發(fā)票填開
......
清卡流程
1、一般納稅人以及小規(guī)模、個(gè)體戶企業(yè)操作流程:(每月15號(hào)之前完成具體時(shí)間以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn))
報(bào)稅處理 → 上報(bào)匯總 → 進(jìn)入申報(bào)軟件申報(bào)(需申報(bào)成功) → 遠(yuǎn)程清卡
2、季報(bào)小規(guī)模、個(gè)體戶企業(yè)操作流程:(每月15號(hào)之前完成具體時(shí)間以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn))
申報(bào)期(1、4、7、10月):報(bào)稅處理 → 上報(bào)匯總 → 進(jìn)入申報(bào)軟件申報(bào)(需申報(bào)成功) → 遠(yuǎn)程清卡
非申報(bào)期(2、3、5、6、8、9、11、12月):報(bào)稅處理 → 上報(bào)匯總 → 遠(yuǎn)程清卡
判斷清卡是否成功:【報(bào)稅處理】 → 【狀態(tài)查詢】 → 【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】
鎖死日期為下個(gè)月中旬表示清卡完成
注意:逾期未進(jìn)行“清卡”操作,需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行“手工清卡”。
逾期報(bào)稅流程
若每月及季度沒按上述流程操作,則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死(如下圖),若當(dāng)月鎖死,仍然可以通過上述流程清卡解鎖,若鎖死日期跨月,則需在軟件里操作“報(bào)稅管理-辦稅廳抄報(bào)” 功能進(jìn)行抄稅,抄稅成功后,攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表(已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶),到稅務(wù)機(jī)關(guān)窗口進(jìn)行解鎖
常見問題發(fā)票作廢
.............
篇幅有限,無法展示更多,更多稅務(wù)資訊及會(huì)計(jì)工作實(shí)用小技巧,可以關(guān)注小編,學(xué)習(xí)不迷路吆!
【第12篇】如何報(bào)稅步驟
一轉(zhuǎn)眼又到月底了,又到了“頭禿”的時(shí)候,不知道這次頭發(fā)可以護(hù)住幾根!
很多新手會(huì)計(jì)第一次接觸納稅申報(bào),難免會(huì)有手足無措的情況,別急,今天教你學(xué)會(huì)申報(bào)納稅,另納稅申報(bào)表模板雙手奉上,下面我們一起來看看吧!
目錄頁(yè):
1、申報(bào)對(duì)象
2、申報(bào)期限
3、申報(bào)方式
4、申報(bào)表填寫
一、申報(bào)對(duì)象
二、申報(bào)期限
三、申報(bào)方式
四、申報(bào)表填寫
報(bào)表格式分析
——增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)
——增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)
——企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類)
——企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
......
好了,篇幅有限,就不再一一展示了,想要學(xué)習(xí)的朋友可以滴滴領(lǐng)取全部?jī)?nèi)容!
【第13篇】網(wǎng)上報(bào)稅步驟
一、網(wǎng)上報(bào)稅流程如下:
(一)開通方法
登陸國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,通過“網(wǎng)上辦稅”欄目進(jìn)入,點(diǎn)擊“注冊(cè)”將出現(xiàn)一份申請(qǐng)表格,填寫完成表格中的相關(guān)欄目,然后點(diǎn)擊“提交”。提交成功后,打印該申請(qǐng)表并蓋上公章,攜帶該申請(qǐng)表和稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、《納稅申報(bào)方式申請(qǐng)審批表》(在網(wǎng)站“下載中心”——“表證單書”欄目可以下載)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開通權(quán)限。
(二)使用方法
權(quán)限開通后,納稅人同樣通過國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,進(jìn)入“網(wǎng)上辦稅”欄目,輸入用戶名和密碼(用戶名是納稅人識(shí)別號(hào),密碼是納稅人注冊(cè)時(shí)自行設(shè)定的密碼)。
點(diǎn)擊“申報(bào)征收”——>點(diǎn)擊“小規(guī)模納稅人增值稅”下面的“進(jìn)入申報(bào)”按鈕——>輸入申報(bào)所屬時(shí)期,點(diǎn)擊“進(jìn)入申報(bào)”——>在申報(bào)表界面中輸入申報(bào)數(shù)據(jù)——>點(diǎn)擊“計(jì)算”——>核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊“提交”。系統(tǒng)提示申報(bào)成功,用戶即完成了本次申報(bào)的全部操作。
接下來,納稅人可以點(diǎn)擊“打印申報(bào)表”(也可以后再打印),也可以點(diǎn)擊“現(xiàn)在去繳稅”完成稅款的繳納,具體步驟如下:
進(jìn)入“網(wǎng)上繳稅”頁(yè)面后,顯示企業(yè)當(dāng)前待處理稅款列表,在“待處理稅款”一列可以查看到某個(gè)稅種的欠稅數(shù)額明細(xì)。納稅人選擇本次希望清繳的一行,點(diǎn)擊“清繳稅款”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)扣繳稅款。系統(tǒng)提示繳稅成功,用戶即完成了本次稅款繳納的全部操作。
二、注意事項(xiàng)
(一)納稅人上期月份沒有申報(bào),或當(dāng)期逾期申報(bào)的,不允許進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),納稅人應(yīng)到主管國(guó)稅分局辦稅服務(wù)廳處理。
(二)納稅人辦理網(wǎng)上申報(bào)納稅前,應(yīng)確保繳稅帳戶有足夠余額。因帳戶余額不足而導(dǎo)致扣款不成功,納稅人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足銀行存款,從[申報(bào)征收]首頁(yè)直接進(jìn)入[網(wǎng)上繳稅]頁(yè)面進(jìn)行稅款繳納。如果因其它原因而導(dǎo)致扣款不成功,納稅人應(yīng)記錄出錯(cuò)原因,及時(shí)通知主管國(guó)稅分局。
(三)納稅人應(yīng)在納稅申報(bào)當(dāng)期結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上繳稅。逾期繳納稅款的,系統(tǒng)自動(dòng)按征管法規(guī)定按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
(四)使用網(wǎng)上報(bào)稅的納稅人繳稅成功后,納稅人到銀行打印電子繳稅憑證,作為繳納稅款的會(huì)計(jì)核算憑證(操作與電話申報(bào)一樣)。
(五)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的納稅人,應(yīng)通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)表查詢功能用a4紙打印納稅申報(bào)表,連同財(cái)務(wù)報(bào)表一式一份按規(guī)定依次按月裝訂, 1月、7月報(bào)送到主管國(guó)稅分局辦稅服務(wù)廳申報(bào)窗口。
(六)網(wǎng)上申報(bào)納稅不適用于采用“定期定額”征稅的小規(guī)模納稅人。目前系統(tǒng)還不能處理含免稅的小規(guī)模納稅人申報(bào)(待系統(tǒng)修改后再令行通知)。同時(shí)納稅人暫時(shí)不可以通過網(wǎng)上進(jìn)行所得稅的申報(bào)。
(七)網(wǎng)上申報(bào)成功沒繳稅或申報(bào)成功并已繳稅后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)的,必須攜帶完整準(zhǔn)確的納稅申報(bào)表到主管國(guó)稅分局前臺(tái)進(jìn)行處理。
【第14篇】電腦怎么報(bào)稅步驟
作為一名財(cái)務(wù)人員,我們要面對(duì)的各種各樣的網(wǎng)上申報(bào)方式,除了最基本的網(wǎng)上納稅申報(bào)之外,我們可能也會(huì)接觸到增值稅季度申報(bào)、個(gè)人所得稅薪金工資申報(bào)流程、個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)申報(bào)流程等等,面對(duì)種類如此繁多的申報(bào),難免會(huì)有記不清的時(shí)候。
今天呢小編給大家整理了財(cái)務(wù)人員必知的15種申報(bào)流程,都在這了,還不知道的趕緊學(xué)吧!可打印收藏學(xué)習(xí)哦!
增值稅季度申報(bào)流程
①電腦桌面打開國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)
②右上角登錄、企業(yè)進(jìn)入
③我要辦稅→ 稅費(fèi)申報(bào)及繳納→填寫增值稅申報(bào)表
④如果沒有開發(fā)票選一鍵0申報(bào)→進(jìn)入申報(bào)表→右上角申報(bào)
⑤評(píng)價(jià)、提交或關(guān)閉本頁(yè)→重置申報(bào)清冊(cè)。
⑥如果有開發(fā)票選增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)申報(bào)
⑦發(fā)票數(shù)據(jù)匯總→獲取發(fā)票數(shù)據(jù)→導(dǎo)入申報(bào)表→右上角申報(bào)
⑧評(píng)價(jià)、提交或關(guān)閉本頁(yè)
⑨填寫地方教育附加申請(qǐng)表→確認(rèn)信息無誤→右上角申報(bào)評(píng)價(jià)、提交或關(guān)閉本頁(yè)→重置申報(bào)清冊(cè)。
注:如果有需要繳款請(qǐng)繳款。
個(gè)人所得稅工資薪金申報(bào)流程
①電腦桌面打開自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端
②輸入納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一信用代碼)
③輸入姓名、手機(jī)號(hào)碼→下一步→立即體驗(yàn)
④輸入個(gè)稅申報(bào)密碼→登錄
⑤人員信息采集→添加一填寫帶*號(hào)信息→報(bào)送→關(guān)閉
注意:法人信息必填。
⑥點(diǎn)擊左邊綜合所得申報(bào)→工資薪金填寫→確定→導(dǎo)入零工資模板一填寫本期收入。
⑦點(diǎn)擊左邊綜合所得申報(bào)→稅款計(jì)算申報(bào)表發(fā)送→發(fā)送申報(bào)→獲取反饋。
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)流程
①電腦桌面打開自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端
②輸入納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一信用代碼)
③輸入姓名、手機(jī)號(hào)碼→下一步→立即體驗(yàn)
④輸入個(gè)稅申報(bào)密碼→登錄
⑤人員信息采集→添加→填寫帶*號(hào)信息(任職受雇從業(yè)類型選其他)→報(bào)送→關(guān)閉
注意:法人信息必填。
⑥點(diǎn)擊上方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)→左邊預(yù)繳納稅申報(bào)一填寫收入總額、成本費(fèi)用→保存。
⑦點(diǎn)擊左邊網(wǎng)上報(bào)稅→網(wǎng)上申報(bào)→發(fā)送申報(bào)→獲取反饋。
個(gè)體工商戶辦理稅務(wù)登記(備案)流程
①實(shí)名認(rèn)證、注冊(cè)××省電子稅務(wù)局賬號(hào)
方法一:通過××稅務(wù)app,實(shí)名認(rèn)證(身份證正反面)和注冊(cè)賬號(hào)。
方法二:關(guān)注××稅務(wù)微信公眾號(hào),進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證(身份證正反面)和注冊(cè)賬號(hào)。
方法三:前往辦稅大廳前臺(tái)進(jìn)行實(shí)名登記,然后電腦進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行注冊(cè)賬號(hào)。
②電腦網(wǎng)頁(yè)搜索國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局,進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)
③右上角登錄→個(gè)人進(jìn)入一→左邊點(diǎn)擊新辦納稅人套餐
④填寫企業(yè)相關(guān)信息→提交申請(qǐng)
⑤稅務(wù)登記(備案)辦理完成之后會(huì)發(fā)送短信到法人手機(jī)
社保費(fèi)操作流程
①電腦桌面打開國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)站
②右上角登錄、企業(yè)進(jìn)入
③我要辦稅→稅費(fèi)申報(bào)及繳納→社保費(fèi)管理
④確認(rèn)社保號(hào)→確定→確定
社保增減員:點(diǎn)擊社保增員登記(社保減員登記)→填寫信息→保存。
社保費(fèi)申報(bào):點(diǎn)擊社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)→確定→申報(bào)。
社保費(fèi)繳款:點(diǎn)擊社保費(fèi)欠費(fèi)查詢(可實(shí)時(shí)扣款)→扣款。
打印社保申報(bào)表:點(diǎn)擊社保費(fèi)申報(bào)繳款情況查詢→選擇年月→點(diǎn)擊查詢→點(diǎn)擊申報(bào)一點(diǎn)擊申報(bào)匯總表→右鍵點(diǎn)擊空白處→打印。
打印社保完稅證明:網(wǎng)上開具繳款憑證→電子稅票→稅收完稅證明(社保表格式)→點(diǎn)擊查詢→選擇需要的年月→點(diǎn)擊開具→點(diǎn)擊左上角→
→點(diǎn)擊下方打開→打印。
企業(yè)綁定流程
①電腦桌面打開國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)
②右上角登錄、個(gè)人進(jìn)入
③點(diǎn)擊用戶管理→左邊納稅人授權(quán)申請(qǐng)→申請(qǐng)授權(quán)
④輸入社會(huì)信用代碼/納稅人識(shí)別號(hào)→選擇身份→提交
注意:如果申請(qǐng)綁定辦稅員,則需要綁定后切換法人賬戶、企業(yè)進(jìn)入用戶管理、企業(yè)授權(quán)管理、勾選、審核。
變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者辦稅員流程
①電腦桌面打開國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)
②右上角登錄、企業(yè)進(jìn)入
③我要辦稅→事項(xiàng)辦理→變更登記→下一步
④選擇需要變更的信息填寫需要變更的信息→下一步
⑤納稅人變更登記內(nèi)容的有關(guān)證明文件→上傳身份證正反面→提交
增加購(gòu)票員流程
①電腦桌面打開國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)
②右上角登錄、企業(yè)進(jìn)入
③我要辦稅→發(fā)票使用.左邊發(fā)票票種核定→下一步
④購(gòu)票員信息增行→填寫相關(guān)信息→下一步→上傳購(gòu)票員身份證照片(正反面)→提交。
注:新購(gòu)票員需實(shí)名認(rèn)證、注冊(cè)賬號(hào)、登錄、企業(yè)綁定辦稅員。
改發(fā)票數(shù)量流程
①電腦桌面打開國(guó)家稅務(wù)總局××省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)
②右上角登錄、企業(yè)進(jìn)入
③我要辦稅發(fā)票使用→左邊發(fā)票票種核定→下一步
④點(diǎn)擊已核定的發(fā)票種類信息下的請(qǐng)選擇→變更→更改申請(qǐng)每月最高領(lǐng)票數(shù)量→下一步→提交。
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【第15篇】怎樣報(bào)稅具體步驟
納稅申報(bào)是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為,是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù),是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。
為什么要納稅申報(bào)?
不按規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)有何后果
拒不申報(bào)、虛假申報(bào)法律后果
納稅申報(bào)一般都采用什么方式
增值稅納稅申報(bào)時(shí)間
什么情況下能進(jìn)行零申報(bào)呢?
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)流程
電子稅務(wù)局申報(bào)路徑(上海)
步驟1:登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】
步驟2:點(diǎn)擊【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)】
步驟三:進(jìn)入【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)】模塊后,顯示溫馨提示,點(diǎn)擊“確定”,進(jìn)入申報(bào)表填寫頁(yè)面。
etax網(wǎng)上電子申報(bào)客戶端申報(bào)路徑(上海)
步驟1:主界面-【賬戶】-右上角【更新核定】。
小提示:填寫報(bào)表前,因?yàn)橛胁糠直硇枰獛С龀跏蓟瘮?shù)據(jù),請(qǐng)確保當(dāng)月更新過核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),調(diào)整后,可通過手動(dòng)更新核定至最新數(shù)據(jù)。
步驟2:登錄【etax@sh 3】—在【稅費(fèi)申報(bào)】中進(jìn)行選擇填寫。請(qǐng)留意稅款所屬期。
步驟3:進(jìn)入申報(bào)表,填寫本期銷售額。
小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn):
增值稅申報(bào)表
······以上就是給大家分享的資料,由于資料內(nèi)容過多,展示有限,電子版已打包好了,想要完整版資料的可以按照下圖操作步驟
【第16篇】深圳微信報(bào)稅步驟
1.打開粵稅通小程序,點(diǎn)頭像進(jìn)去完成登錄,有人臉識(shí)別和微信實(shí)名認(rèn)證兩種登錄方法,登錄后選擇要預(yù)約的地區(qū)。
2.點(diǎn)擊個(gè)人業(yè)務(wù),會(huì)出現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人兩種辦理業(yè)務(wù),需選擇企業(yè)業(yè)務(wù)。
3.預(yù)約前一定要正確選擇要約號(hào)的企業(yè),點(diǎn)擊智能預(yù)約,下一步點(diǎn)擊智能導(dǎo)稅
4.選擇企業(yè)業(yè)務(wù),選擇相應(yīng)的辦理事項(xiàng),填寫企業(yè)相關(guān)信息
5.選擇要申報(bào)的稅種,點(diǎn)擊預(yù)約
6.點(diǎn)擊預(yù)約,選擇辦理地點(diǎn),點(diǎn)擊繼續(xù)預(yù)約,選擇時(shí)間,注意不要跟其他辦理事項(xiàng)時(shí)間沖突,輸入手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊提交預(yù)約就完成了。
注意事項(xiàng):1.約號(hào)時(shí)注意不要跟其他辦理事項(xiàng)時(shí)間沖突;稅務(wù)號(hào)一人可以約多個(gè)號(hào),只要可以及時(shí)完成,無限制;叫號(hào)半個(gè)小時(shí)后不辦理會(huì)過號(hào),稅務(wù)號(hào)取消、違約5次以上(包含5次)拉入黑名單,取了號(hào)不辦理,也算違約一次。2.電子稅務(wù)局被鎖了無法綁定的企業(yè)在白云區(qū)江高辦稅廳、越秀區(qū)辦稅廳可以預(yù)約稅務(wù)號(hào)。3.一定要正確選擇要約號(hào)的企業(yè),不要選錯(cuò)企業(yè)。